Preskočiť na obsah

Faktúra za spotrebný materiál – kanál pri Jednote

Zverejnené
4. novembra 2024
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 579/2024
Dátum vystavenia: 30. októbra 2024
Dátum splatnosti:
Dátum platby: 4. novembra 2024
Dátum evidencie: 4. novembra 2024
Suma s DPH: 76,36 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Čereňany
Objednávateľ - Sídlo: Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany
Objednávateľ - IČO: 00318043
Dodávateľ: COLOREX PLUS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Nitrianska 2 , 958 01 Partizánske
Dodávateľ - IČO: 36726338

Prílohy